ѕроект городского бюджета 2011 год
ѕ–≈—— Ц –≈Ћ»« к проекту решени€ јрхангельского городского —овета депутатов Ђќ городском бюджете на 2011 годї

ѕресс-релиз

к проекту решени€ јрхангельского городского —овета депутатов

«ќ городском бюджете на 2011 год»

ќсновные характеристики городского бюджета на 2011 год сформированы на основе прогноза социально-экономического развити€ муниципального образовани€ «√ород јрхангельск» на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов и характеризуютс€ следующими данными:

-прогнозируемый общий объем доходов – 6 198,4 млн. рублей;

-общий объем расходов – 6 677,3 млн. рублей;

-прогнозируемый дефицит – 478,9 млн. рублей.

ќсновные источники формировани€ доходной части городского бюджета – собственные (налоговые и неналоговые) доходы. ќбщий объем собственных доходов прогнозируетс€ с увеличением по сравнению с ожидаемой оценкой текущего года на 11 % и составит 4 870,8 млн. рублей. ќсновными факторами, повли€вшими на увеличение прогноза доходов городского бюджета на 2011 год, €вл€ютс€ увеличение фонда оплаты труда, нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц, налогу на вмененный доход дл€ отдельных видов де€тельности, единому сельскохоз€йственному налогу.

—обственные доходы городского бюджета на 56 % сформированы за счет налога на доходы физических лиц (2 751,8 млн. рублей). Ќалоги на совокупный доход – 630,7 млн. рублей (13 %), налоги на имущество состав€т 571,7  млн. рублей (12%), неналоговые доходы – 811,3 млн. рублей (17 %).

ќбъем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2011 год предусмотрен в соответствии с проектом областного закона «ќб областном бюджете на 2011 год» в размере 1 327,6 млн. рублей.

–асходы городского бюджета на 2011 год предусмотрены в общей сумме 6 677,3 млн. рублей и распределены по следующим направлени€м:

-социально-культурна€ сфера – 4 259,6 млн. рублей (64 %);

-городское хоз€йство – 1 609,2 млн. рублей (24 %);

-прочие расходы – 808,5 млн. рублей (12 %).

–асходна€ часть городского бюджета сохранила свою социальную направленность. —оциально-направленные расходы на 2011 год определены с ростом к уровню 2010 года на 12% и предусмотрены по следующим отрасл€м:

-образование – 2 821,5 млн. рублей,

-культура – 169,3 млн. рублей,

-здравоохранение – 911,2 млн. рублей,

-социальна€ политика – 341,7 млн. рублей,

-физическа€ культура и спорт – 15,9 млн. рублей.

ѕри планировании расходов по всем отрасл€м социально-культурной сферы учтено повышение заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 июн€ 2011 года на 6,5 %, увеличение расходов на начислени€ на оплату труда до 34,2 процентов (в 2010 году – 26,2 процента), а также рост тарифов на оплату коммунальных услуг.

 –асходы на городское хоз€йство на 2011 год занимают практически четверть всех расходов городского бюджета и предусмотрены по следующим отрасл€м:

üжилищно-коммунальное хоз€йство – 1 520,9 млн. рублей, из них на жилищное хоз€йство запланировано 490,0 млн. рублей, на коммунальное хоз€йство – 259,2 млн. рублей, на благоустройство территории города 728,2 млн. рублей, на другие вопросы – 43,5 млн. рублей;

-национальна€ экономика – 83,6 млн. рублей, из них на газификацию города запланировано 15,5 млн. рублей, на транспортный комплекс – 67,0 млн. рублей, на поддержку малого и среднего предпринимательства и развитие туризма – 1,1 млн. рублей.

-охрана окружающей среды – 4,6 млн. рублей.

ѕомимо этого в городском бюджете на 2011 год предусмотрены прочие расходы на:

-содержание правоохранительных органов, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной безопасности в общей сумме 197,4 млн. рублей;

-обслуживание муниципального долга – 52,0 млн. рублей;

-общемуниципальные вопросы – 559,0 млн. рублей, в том числе на формирование резервного фонда в объеме 89,0 млн. рублей, также в них включены расходы на содержание органов местного самоуправлени€, управление муниципальной собственностью, проведение довыборов депутатов в јрхангельский городской —овет депутатов, и другие расходы общего характера.

Ќаиболее приоритетные сферы муниципальной ответственности будут финансироватьс€ в рамках целевых программ. ¬ 2011 году предусмотрена реализаци€ 32 долгосрочных целевых программ на общую сумму 645,4 млн. рублей. ќсновными направлени€ми программных меропри€тий €вл€ютс€ строительство и ремонт объектов жилищно-коммунального хоз€йства, в том числе социального жиль€, фундаментов многоквартирных домов, тротуаров, внутриквартальных проездов, пам€тников истории и культуры; строительство различных объектов социальной инфраструктуры, а также проведение ремонта муниципальных учреждений, направленного на повышение их безопасности и доступности дл€ инвалидов; совершенствование системы питани€ в образовательных учреждени€х; развитие муниципального здравоохранени€ в целом, а также работы с сосудистыми заболевани€ми; проведение различных меропри€тий в сферах культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта; поддержка старшего поколени€, семьи и детства; прин€тие мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городской инфраструктуры.

Ѕюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2011 год предусмотрены в общем объеме 573,0 млн. рублей и распределены по следующим направлени€м:

üна жилищно-коммунальное хоз€йство – 387,5 млн. рублей (68 %), из них в жилищное строительство планируетс€ вложить 222,2 млн. рублей, в объекты коммунальной инфраструктуры – 99,3 млн. рублей, в объекты благоустройства – 66,0 млн. рублей;

-на газификацию и строительство причала – 32,5 млн. рублей (6 %);

-на образование – 134,2 млн. рублей (23 %), из которых 46,1 млн. рублей запланировано на завершение строительства детского комбината в ћайской горке, 2,3 млн. рублей на строительство спортивных площадок и прогулочных участков при дошкольных учреждени€х, 85,8 млн. рублей – на строительство школ в поселке ÷игломень и на острове Ѕревенник;

-на проектирование и реконструкцию здани€ дл€ дома традиционной русской культуры – 16,5 млн. рублей (3 %);

-на проектирование и строительство ‘ќ  в микрорайоне ¬аравино-‘актори€ – 2,3 млн. рублей.

ѕроект городского бюджета на 2011 год спрогнозирован с дефицитом в размере 478, 9 млн. рублей, что составл€ет 10 % общего годового объема доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

—коро что то будет...
ќцените полезность информации:
ƒата публикации документа: 03.11.2010 16:04:38
ѕоследнее изменение: 03.11.2010 16:04:38